
中证智能财讯铁流股份(603926)4月24日披露2025年年度报告。2025年,公司实现营业总收入23.82亿元,同比下降0.77%;归母净利润7747.51万元,同比下降24.86%;扣非净利润5928.39万元,同比下降33.34%;经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元,同比增长30.46%;报告期内,铁流股份基本每股收益为0.33元,加权平均净资产收益率为4.58%。公司2025年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现1.3元(含税)。

以4月23日收盘价计算,铁流股份目前市盈率(TTM)约为58.77倍,市净率(LF)约2.64倍,市销率(TTM)约1.91倍。




资料显示,公司主要业务为机器人核心零部件制造板块、汽车传动系统制造板块、高精密零部件制造板块、商用车智慧服务板块。














数据显示,2025年公司加权平均净资产收益率为4.58%,较上年同期下降1.61个百分点。公司2025年投入资本回报率为3.3%,较上年同期下降1.56个百分点。


截至2025年,公司经营活动现金流净额为2.76亿元,同比增长30.46%;筹资活动现金流净额-9198.31万元,同比减少2038.7万元;投资活动现金流净额-7366.26万元,上年同期为-3.56亿元。









资产重大变化方面,截至2025年末,公司货币资金较上年末增加22.73%,占公司总资产比重上升3.36个百分点;其他非流动资产较上年末减少49.05%,占公司总资产比重下降2.68个百分点;一年内到期的非流动资产较上年末增加294.18%,占公司总资产比重上升2.13个百分点;交易性金融资产合计较上年末减少14.46%,占公司总资产比重下降1.35个百分点。

负债重大变化方面,截至2025年末,公司其他流动负债较上年末增加62.13%,占公司总资产比重上升1.3个百分点;应付票据及应付账款较上年末减少4.48%,占公司总资产比重下降1.07个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少42.99%,占公司总资产比重下降0.68个百分点;合同负债较上年末增加58.16%,占公司总资产比重上升0.44个百分点。

从存货变动来看,截至2025年末,公司存货账面价值为3.9亿元,占净资产的22.64%,较上年末减少650.79万元。其中,存货跌价准备为4801.85万元,计提比例为10.97%。


2025年全年,公司研发投入金额为6145.43万元,同比增长3.37%;研发投入占营业收入比例为2.58%,相比上年同期上升0.1个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为1.28%。




2025年,公司流动比率为1.66,速动比率为1.31。


年报显示,2025年末的公司十大流通股东中,新进股东为余良军,取代了三季度末的姜明。在具体持股比例上,沈伟民、沈永生持股有所上升,沈剑成持股有所下降。
| 股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(百分点) |
|---|---|---|---|
| 杭州德萨实业集团有限公司 | 8596.18 | 36.623672 | 不变 |
| 张智林 | 1279.33 | 5.450551 | 不变 |
| 顾俊捷 | 805.61 | 3.432248 | 不变 |
| 张婷 | 673.68 | 2.8702 | 不变 |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红16号私募证券投资基金 | 459 | 1.95555 | 不变 |
| 国宁 | 398.41 | 1.697393 | 不变 |
| 沈伟民 | 320.79 | 1.366712 | 0.042 |
| 沈永生 | 221.99 | 0.945786 | 0.065 |
| 沈剑成 | 207.6 | 0.884471 | -0.021 |
| 余良军 | 159.72 | 0.68048 | 新进 |

指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
(文章来源:中国证券报·中证网)