宏信证券遭监管点名:涉投行内控体系和制度不健全、项目利益冲突审查流程不完善等
2025年01月02日 22:43
来源: 蓝鲸财经
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  蓝鲸新闻1月2日讯(记者胡劼)今日,因投行业务存多处合规内控问题,宏信证券收到四川证监局警示函。

  经查,宏信证券存在以下问题:一是投行内控体系和制度不健全;二是投行项目利益冲突审查流程不完善;三是质控部门对投行项目尽调底稿把关不严;四是对投行内核部门的意见跟踪落实不到位;五是投行项目材料及反馈意见报送的内控流程不规范。

图片来源:四川证监局

  此前,宏信证券因债券承销业务不合规“吃”警示函。2022年11月,宏信证券因存在债券承销业务内部控制不完善,个别项目尽职调查、风险揭示不充分;受托管理责任履行不到位,个别项目主营业务募集资金使用情况核查不足等问题,被四川证监局出具警示函。

  同月,宏信证券还被责令增加内部合规检查次数。经查,宏信证券主要存在四方面问题:一是公司控股股东、第八大股东、实际控制人存在不符合《证券公司股权管理规定》有关要求的情况;二是“三会一层”存在运作不规范的情形;三是部分关联方认定和管理不到位;四是公司内部控制、合规管理有效性不足,薪酬管理及绩效考核制度不健全且执行不到位。

  据宏信证券官网介绍,公司前身为和兴证券经纪有限责任公司,于2001年8月经证监会批准由四川省的6家信托投资机构剥离证券资产合并成立。2012年11月,经四川省工商行政管理局核准,公司更名为宏信证券。宏信证券现有股东12家,前三大股东分别为四川信托有限公司(占总股本的60.376%)、凉山州发展(控股)集团有限责任公司(占9.589%)、南充市国有资产投资经营有限责任公司(占6.705%)。

  近年来,宏信证券整体业绩表现欠佳。从2020年至2022年,公司营收、净利逐年下滑。财报数据显示,2020年、2021年和2022年,公司营业收入分别为7.32亿元、6.73亿元、3.48亿元;较上年同期分别下滑9.31%、8.11%、48.29%;归母净利润分别为1.10亿元、0.94亿元、0.48亿元,同比分别下滑40.7%、15.1%、48.91%。2023年业绩有较大幅度提振,实现营业收入4.44亿元,归母净利润1.04亿元,分别同比提升27.56%和117.23%。

(文章来源:蓝鲸财经)

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原标题:宏信证券遭监管点名:涉投行内控体系和制度不健全、项目利益冲突审查流程不完善等
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