8月15日,中孚实业(600595.SH,股价2.33元,市值93.43亿元)发布了2024年半年度报告。报告期内公司营业收入为109.94亿元,较去年同期的86.84亿元增长26.60%。
8月16日,公司召开2024年半年度线上业绩说明会,公司总会计师郎刘毅表示,中孚实业主要利润来源于铝及铝加工业务,2024年受铝价上涨及铝加工产品产销量增加影响,上半年归属于上市公司股东的净利润增长7.11%。
《每日经济新闻》记者在业绩会上询问了如何进一步降低成本等问题,中孚实业方面并没有回应。
电价上涨推高成本
中孚实业董事会秘书杨萍介绍:“2024年上半年,公司铝产品的销量为32.54万吨,其中出口销量20.16万吨,同比增长90.62%。”
半年报也显示,报告期内中孚实业营业收入较上年同期增长26.60%,主要因铝加工产品销量的增加。
今年上半年,中孚实业实现归属于上市公司股东的净利润为4.43亿元,与上年同期的4.14亿元相比,增长7.11%。
与此同时,中孚实业营业成本有了明显增加,报告期内为98.66亿元,同比去年的73.84亿元增长了33.60%。成本增加的部分原因是相关区域电价的上涨。公告显示,2024年上半年公司成本的增加,除了销量增长的因素外,还由于子公司广元市林丰铝电有限公司和广元中孚高精铝材有限公司“电价上涨所致”。
业绩会上透露的内容显示,中孚实业巩义地区年产25万吨电解铝产能用电以火力发电为主。目前,中孚实业煤炭开采在运产能120万吨/年,正在推进剩余产能复工复产。而2024年三季度,广元地区年产50万吨电解铝产能用电按丰水期进行结算,(成本)较二季度环比下降。
此外,2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元,较去年同期的6.85亿元下降了54.18%,主要是由于铝加工应收款的增加。
需要注意的是,公司报告期内所得税费用也有所下降,从上年同期的1.29亿元降至9051.08万元,下降了29.65%,这主要也是由于子公司广元市林丰铝电有限公司和广元中孚高精铝材有限公司盈利减少。
未来计划实现“绿色水电铝+再生铝”布局
中孚实业主要业务为铝及铝精深加工,配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业。公司产品包括易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料、新能源电池铝塑膜用铝箔等,终端产品可应用于易拉罐、利乐包、无菌包等快速消费品包装领域、新能源汽车领域及消费电子领域等。
谈及公司未来增长点,杨萍在业绩会上表示:“近年来,公司根据国家‘碳达峰、碳中和、循环经济’等政策指引,一是铝板块逐步实现‘绿色水电铝+再生铝’双重低碳化布局,赋能下游铝精深加工产品‘绿色化、低碳化’;二是铝精深加工板块加大产品研发、市场开发及产能提升,实现以易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料、汽车板用料等产品为主的产品体系,符合低碳循环经济新要求。”
公告显示,再生铝单位能耗仅为“火电铝”的3%~5%。中孚实业总经理钱宇也表示:“公司绿色化项目中的铝循环再生项目、发电机组升级改造及供热改造、高效节能型电解槽升级改造和可再生能源消纳等项目,预计可实现降本增效。”
2023年,中孚实业子公司巩义市汇丰再生资源有限公司拟投资建设年产50万吨铝循环再生项目,其中首期建设年产15万吨UBC(Used Beverage Can废旧易拉罐)合金铝液项目。报告期内,该项目投资1948.16万元,累计投入6197.02万元。
电解铝领域,中孚实业已在水电资源丰富的四川省广元市构建“绿色水电铝”产业布局,其电解铝生产用电为水力发电,吨铝碳排放可较火力发电方式减少约11吨。
(文章来源:每日经济新闻)